Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, как в 1С7,7 отразить в книге продаж восстановленный НДС по основному средству. Какими документами или проводками, в какой последовательности.
Например станок стоил 50000, в.т.ч. НДС 7627,12. На 30.11.2013 остаточная стоимость станка = 14887,84, следовательно НДС(восстановленный)= 2680 руб.